[通告]绝味食品:2018年度财政决算及2019年财政预算陈诉

时间:2019年04月15日 19:11:00 k7线上娱乐官网


绝味食品股份有限公司

2018年度财政决算及2019年财政预算陈诉



绝味食品股份有限公司(以下简称“公司”或“绝味食品”)2018年度财
务报表经天职国际会计师事务所(特殊普通合资)审计,并出具了尺度无保留意
见的审计陈诉。现将公司有关的财政决算情况汇报如下:



一、 主要财政数据及指标变换情况


单元:万元

项目

2018年度

2017年度

变换增减(%)

营业收入

436,798.30

385,016.76

13.45

归属于上市公司股东的净
利润

64,062.94

50,172.45

27.69

归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润

62,104.17

48,751.24

27.39

经营运动发生的现金流量
净额

48,461.41

64,679.34

-25.07

归属于上市公司股东的净
资产

302,453.25

257,172.71

17.61

总资产

382,139.14

318,900.82

19.83

总欠债

79,411.13

61,424.55

29.28

所有者权益

302,728.01

257,476.27

17.58

基本每股收益(元/股)

1.56

1.26

23.81

稀释每股收益(元/股)

1.56

1.26

23.81

扣除非经常性损益后的基
本每股收益(元/股)

1.51

1.23

22.76

加权平均净资产收益率(%)

23.07

22.85

0.22

扣除非经常性损益后的加
权平均净资产收益率(%)

22.36

22.21

0.15





二、 财政状况、经营结果和现金流量分析



(一)主要资产、欠债和净资产


单元:万元

项目

2018年12月31日

2017年12月31日

同比变换
(%)

金额

金额

钱币资金

70,325.24

106,576.31

-34.01

应收票据及应收账


450.67

434.94

3.62

预付款项

11,601.27

7,277.91

59.40

其他应收款

5,539.34

3,091.62

79.17

存货

60,923.66

42,490.05

43.38

恒久股权投资

78,503.60

33,077.99

137.33

牢固资产

102,310.19

80,088.87

27.75

在建工程

8,192.39

9,280.01

-11.72

其他非流动资产

16,924.48

12,416.69

36.30

短期借款

21,000.00

-

-

预收账款

12,022.91

9,416.16

27.68%

应付票据及应付账


22,698.63

29,004.55

-21.74

应交税费

6,028.47

5,129.84

17.52

恒久借款

0.00

-

-

股本

41,000.00

41,000.00

0.00

资本公积

76,958.99

76,670.94

0.38



主要变换情况说明如下:

1、钱币资金:本期末余额较上期末余额大幅淘汰的主要原因是投资运动
支付的现金增加所致。


2、预付款项:本期末余额较上期末余额增加的主要原因是预付货款及租
金增加所致。


3、其他应收款:本期末余额较上期末余额增加的主要是支付往来款、押
金、保证金增加所致。


4、恒久股权投资:本期末余额较上期末余额大幅增加的主要原因是本期
新增权益类对外投资所致。


5、牢固资产:本期末余额较上期末余额大幅增加的主要原因是下属子公


司在建工程转固所致。


6、其他非流动资产:本期末余额较上期末余额大幅增加的主要原因是预
付工程、设备款所致。


7、短期借款:本期新增借款21,000万元。


8、预收账款:本期末余额较上期末余额大幅增加的主要原因是门店增加,
预收加盟商货款增加所致。


9、应付账款:本期末余额较上期末余额淘汰主要原因是供应商货款及工
程款淘汰所致。


10、恒久借款:本公司无恒久借款。


11、股本:本期末余额与上期末余额保持一致。


12、资本公积:本期末余额较上期末余额增加的原因为联营公司其他投资

方增资导致本公司的持有其股权比例下降,但享有的净资产份额的增加计入本
科目所致。

(二)经营结果
2018年度公司营业收入436,798.30万元,比上年度增长13.45%;实现
净利润63,059.27万元,比上年度增长26.81%。主要数据如下:
单元:万元

项目2018年度2017年度
同比变换
(%)
营业收入436,798.30385,016.76 13.45
营业成本286,990.96247,230.68 16.08
税金及附加4,001.134,140.58 -3.37
销售用度35,943.5742,612.82 -15.65
治理用度26,080.8625,782.061.16
财政用度-11.14-210.29 -94.70
资产减值损失291.61265.35 9.90
投资收益-127.08275.78 -146.08
资产处置收益-160.21-5.73 2694.56
其他收益849.23206.24 311.77
营业外收入2,174.441,969.92 10.38
营业外支出443.58305.67 45.12


营业利润

83,057.87

64,991.63

27.80

利润总额

84,788.73

66,655.88

27.20

所得税用度

21,729.47

16,927.90

28.36

净利润

63,059.27

49,727.98

26.81

少数股东损益

-1,003.67

-444.48

125.81

归属于母公司股东的净利润

64,062.94

50,172.45

27.69



主要变换情况说明如下:

1、营业收入:本期较上期增长13.45%,主要系销售规模扩大所致。


2、营业成本:本期较上期增长16.08%,主要原因系陈诉期内销量增加所
致。


3、销售用度:本期较上期淘汰15.65%,主要原因系广告宣传费投入淘汰
所致。


4、治理用度:本期较上期增加1.16%,主要原因系人工成本等同比增加
所致。


5、财政用度:本期较上期增加的主要原因是利息收入淘汰以及利息支出
增加所致。


(三)现金流量


本陈诉期,公司现金及现金等价物净增加额为-36,251.06万元,较上年
度淘汰154.43%,主要数据如下:



单元:万元

项目

2018年度

2017年度

同比变换
(%)

经营运动现金流入小计

511,987.83

456,465.05

12.16

经营运动现金流出小计

463,526.41

391,785.71

18.31

经营运动发生的现金流量净额

48,461.41

64,679.34

-25.07

投资运动现金流入小计

848.22

369.64

129.47

投资运动现金流出小计

87,989.59

53,531.32

64.37

投资运动发生的现金流量净额

-87,141.37

-53,161.68

63.92

筹资运动现金流入小计

21,942.61

75,968.85

-71.12

筹资运动现金流出小计

19,867.40

20,649.99

-3.79




筹资运动发生的现金流量净额

2,075.21

55,318.86

-96.25

汇率变换对现金及现金等价物的影响

353.68

-238.63

-248.21

现金及现金等价物净增加额

-36,251.06

66,597.90

-154.43





1、本年度经营运动发生的现金流量净额为48,461.41万元,较上年度减
少25.07 %,主要原因是营业收入增长所致。


2、本年度投资运动发生的现金流量净额为-87,141.37万元,较上年度减
少63.92%,主要原因是增加权益类对外投资所致。


3、本年度筹资运动发生的现金流量净额为2,075.21万元,较上年度淘汰
96.25%,主要原因是果真刊行k7在线娱乐所致。


三、 2019年度财政预算


面对不确定性更多、风险和挑战越发庞大的2019年,公司将保持“不忘初
心、砥砺奋进”的定力,在组织层面、企业文化层面、人才体系搭建方面、特别
是在激励的机制建设方面做进一步的优化,静心抓品质、用心保宁静,不停牢固
和保持品牌的市场领先职位。


凭据公司2019年“品牌势能提升,构建美食生态”经营目标,结合市场情
况,体例公司 2019年度财政预算方案如下:

(一)预算体例所依据的假设条件

本预算陈诉是公司本着求实稳健原则,凭据以往年度实际经营情况和业绩,
在充实考虑以下假设前提下体例:

1、公司所遵循的国家和地方的现行有关执法、规则和制度无重大变化;

2、公司主要经营所在地及业务涉及地域的社会经济情况无重大变化;

3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化;

4、公司所处市场情况、主要产物和原质料的市场价钱和供求关系不发生重
大变化;

公司生产经营业务涉及的税收政策在正常规模内颠簸;

公司现行的生产经营组织架构无重大变化;

无其他不行抗拒力及不行遇见因素造成的重大倒霉影响。


(二)主要财政预算指标

在2018年的基础上保持一定的增长。



(三)确保落实预算的措施

1、2019年,公司将通过落地“品牌势能提升、企业势能提升、线上势能提
升、门店势能提升、新业务势能提升”五大战略,不停牢固提升品牌的市场领先
职位;

2、继续深化柔性供应链转型升级,充实发挥全面自动化带来的质量、宁静
保障效能,确保产物品质连续稳定和提升;

3、在原质料价钱上行压力较大情况下,连续做好产物结构优化,改善出品
率,提升综合毛利;进一步优化人员结构,提升事情效率,严控非业务性运动支
持,最大限度降低人力新政导致用工成本刚性增长的影响;

4、公司将围绕三大条线、四级架构体系建设,连续优化组织厘革,通过完
善职能、优化分工、改善绩效、提高效率提供组织保障;

5、着力推进信息化进程,加速和优化财政共享及预算治理信息化建设,加
快信息平台整合,提升信息运用质量,以充实降低公司经营成本和运营风险。


(四)特别提示

本预算不代表公司盈利预测,仅为公司经营计划,能否实现取决于经济情况、
市场需求等诸多因素,具有很大的不确定性,请投资者特别注意。


本陈诉中部门合计数若泛起与各加数直接相加之和在尾数上有差异, 均为
四舍五入所致,并非数据错误。




绝味食品股份有限公司

2019年4月15日


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